Відомості про придбання/закупівлю
На підставі первинних документів зазначається інформація щодо фактичних обсягів придбаних матеріальних цінностей, робіт та послуг, їх кількості та вартості в розрізі господарських операцій з придбання/закупівлі.
Джерелом заповнення даних є Обліковані рахунки купівлі та Обліковані кредит-ноти купівлі.
У вивантаження попадають дані облікованих документів згідно фільтрів Коригування=Ні, Коригувальний=Ні, Анульовано=Ні, а також кількість не дорівнює 0. У вивантаження не попадають рахунки купівлі Основних засобів.
Згідно структури файлу у таблиці попереднього перегляду вивантажуються окремо підрозділи:
- Р ахунки купівлі
- Рядки рахунків купівлі
- Загальні суми податків у рахунках купівлі.
Рахунки купівлі
При створенні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:
| Поле | Опис | Джерело |
|---|---|---|
| Код документа | Зазначає унікальний ідентифікатор документа, визначений суб’єктом господарювання. | Зовнішній номер облікованого документу купівлі. |
| Системний номер | Зазначає унікальний ідентифікатор документа, визначений в системі. | Системний номер облікованого документу купівлі. |
| Код постачальника | Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України/реєстраційний номер картки платника податків фізичної особи/код нерезидента. | Номер постачальника. |
| Найменування постачальника | Зазначає ім’я (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) контрагента - покупця (якщо роздрібний продаж здійснюється без ідентифікації покупця, зазначається "Кінцевий споживач"). | Повна назва з картки постачальника. |
| Код рахунку | Визначає номер облікового рахунку суб’єкта господарювання, на якому виконуються операції з цим контрагентом (покупцем/отримувачем платежу). | Заповнюється Рахунок кредиторської заборгованості для облікової групи постачальника, зазначеної в заголовку документа. |
| Дата рахунку | Визначає дату операції. | Заповнюється з поля Дата документу Облікованого документу купівлі. |
| Вид документа | Визначає назву первинного документа (контракти з додатковими угодами та специфікаціями до нього, рахунок-фактура, рахунок витрат, рахунки до накладних, платіжні доручення, сертифікати тощо). | Поле Тип документа SAF-T заповнюється в заголовку облікованого документу купівлі. Тип документу за замовчуванням вказується в Налаштуванні експорту файлу аудиту, в заголовку документу купівлі є можливість зм інити тип документу. |
| Тип транзакції | Визначає умовне позначення типу тракзакції. | Тип транзакції визначається перед формуванням таблиці попереднього перегляду на функції Відображення першої події у типах транзакцій. Логіка визначення першої події згідно налаштування ПДВ бізнес-групи. Якщо для ПДВ бізнес-групи не заповнено метод визначення, в рядку не заповнюється тип транзакції. Якщо метод визначення Платіж або Рахунок, то не важливо від балансу проставляється відповідний тип. Для всіх інших методів - згідно визначеної першої події. |
| Код транзакції | Визначає унікальний ідентифікатор транзакції, визначений автоматизованим програмним забезпеченням, що використовується підприємством. | Унікальний ідентифікатор транзакції складається з номеру облікованого документу купівлі та дати обліку. |
| Дата облікового запису | Визначає дату, коли створюється об’єкт державної реєстрації бухгалтерського запису. | Дата обліку. |
| Обліковий період | Визначає період, до якого повинна бути виконана операція. |