payments
#Відомості про платежі
На підставі первинних документів зазначається інформація щодо отриманих/перерахованих грошових коштів суб’єкта господарювання з наведенням способів оплати, кореспондуючих рахунків та іншої інформації щодо характеристики проведених розрахунків в розрізі платежів (з розкриттям інформації відповідно до таблиці цього підрозділу SAF-T UA).
Джерелом заповнення даних є Книга операцій по банку/касі. У вивантаження не попадають операції з ознакою Анульовано.
Для платежів без ідентифікації покупця/постачальника, в поле Номер джерела проставляється умовний код «100000000000», а в найменуванні контрагента зазначається «Неплатник».
При створенні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:
Поле | Опис | Джерело |
---|---|---|
Код документа | Визначає унікальний ідентифікатор первинного документа. | Номер документу Книги операцій по банку/касі. |
Обліковий період | Визначає звітний період, до якого належить операція. | Місяць згідно дати обліку. |
Звітний рік | Визначає звітний рік, до якого належить операція. | Рік згідно дати обліку. |
Спосіб оплати | Визначає спосіб оплати. | Заповнюється з поля Код методу оплати Книги операції по банку/касі. Якщо не заповнено, заповнюється з поля Код способу оплати за замовчуванням Налаштування експорту файлу аудиту. |
Код транзакції | Визначає унікальний ідентифікатор транзакції, визначений автоматизованим програмним забезпеченням, що використовується підприємством. | Унікальний ідентифікатор транзакції складається з номеру документу та дати обліку. |
Дата транзакції | Визначає дату виконання документа. | Дата обліку. |
Дата розрахунку | Визначає дату фактичного зарахування/списання коштів. | Дата документу. |