Перейти до основного вмісту

Авансові звіти

Авансовий звіт - це документ, який підтверджує витрачання коштів підзвітною особою, виданих їй наперед, тобто авансом, для виконання певного службового доручення, наприклад, відрядження чи закупівля товарів або ОЗ.

Необхідні налаштування

Перед початком роботи з авансовими звітами необхідно виконати налаштування на сторінці Налаштування модуля Купівель та створити підзвітну особу.

  1. Натисніть кнопку Search, яка відкриє функцію Пошук та введіть Налаштування модуля Купівель, перейдіть за відповідним посиланням.
  2. На вкладці Серія номерів встановіть значення в полі Серія номерів авансових звітів.
  3. На вкладці Авансовий звіт встановіть значення для полів Аванс. звіт - облікова група постачальника, Загальна бізнес-група авансового звіту, ПДВ бізнес-група авансового звіту.

Створення підзвітної особи

  1. Натисніть кнопку Search, яка відкриє функцію Пошук та введіть Співробітники, перейдіть за відповідним посиланням.
  2. Відкрийте картку потрібного співробітника та натисніть Дії > Функції > Створити підзвітну особу.

Можна створити декілька підзвітних осіб одночасно по виділеним співробітникам.

  1. Буде створена картка підзвітної особи аналогічно картці співробітника.

З картки підзвітної особи можна переглянути Необліковані авансові звіти, Обліковані авансові звіти, Книгу операцій та іншу інформацію цієї підзвітної особи.

Створення авансового звіту

Для створення авансового звіту виконайте наступні дії:

  1. Натисніть кнопку Search, яка відкриє функцію Пошук та введіть Авансові звіти купівлі, перейдіть за відповідним посиланням.
  2. Натисніть Створити для створення нового документа.
  3. Заповніть наступні поля:
ПолеОпис
Вкладка Загальне
Код співробітникаВиберіть код співробітника, для якого створюється авансовий звіт. Поле буде заповнене автоматично, якщо авансовий звіт створюється з картки підзвітної особи.
Тип документа особиВиберіть документ, що посвідчує особу підзвітної особи.
Призначення авансуВкажіть ціль видачі авансу підзвітній особі. Наприклад, відрядження.
Дата облікуВкажіть дату, якою буде обліковано даний авансовий звіт.
Дата документуВкажіть дату створення документу.
Номер договоруВиберіть договір, якщо з підзвітною особою розрахунки ведуться в рамках договору.
Вкладка Рядки
ТипВиберіть тип авансового рядка:
Підзвіт - призначається для відображення купівлі ТМЦ у суб‘єкта господарювання, платника ПДВ;
Товар - призначається для відображення купівлі ТМЦ за фіскальними/товарними чеками;
Рахунок ГК - призначається для відображення витрат, які понесені на відрядження (використання коштів на добові витрати, квитки на проїзд, витрати на проживання);
Основні засоби - відображає купівлю ОЗ;
Товарна витрата - понесення додаткових витрат;
Ресурс - понесення витрат людських ресурсів.
НомерВ даному полі необхідно вибрати відповідний рахунок ГК, товар, ОЗ, підзвіт, товарну витрату чи ресурс, в залежності від вибраного типу в полі Тип.
Номер операції купівліВкажіть номер операції постачальника вказаного в полі Номер для типу рядка Підзвіт. Вибір здійснюється з Книги операцій постачальників та обмежується для обраного постачальника лише записами з ознакою "Відкрито".
Номер документа купівліПоле буде заповнене автоматично після вибору операції в полі Номер операції купівлі. Поле доступне для редагування.
Дата документа купівліПоле буде заповнене автоматично після вибору операції в полі Номер операції купівлі. Поле доступне для редагування.
ОписВ даному полі буде відображено опис рядка в залежності від вибраного типу та номеру авансового рядка.
Код складуВ даному полі зазначається код складу, на який буде оприбутковано товар, якщо тип рядка Товар.
Код співробітникаВ даному полі зазначається код співробітника, який є матеріально-відповідальною особою, якщо тип рядка ОЗ.
КількістьВкажіть кількість одиниць відповідної номенклатури, відповідно до вибраного типу та номеру рядка авансового звіту.
Код одиниці вимірюванняВ даному полі зазначається код одиниці вимірювання товару для типу рядка Товар.
Пряма собівартість одиниці без ПДВВ даному полі зазначається пряма собівартість одиниці без ПДВ вибраного типу та номера рядка авансового звіту.
Код ВМПВкажіть за потреби шаблон ВМП, який визначає, як витрати, понесені у зв'язку з цим документом покупки, будуть відноситись до різних облікових періодів. Поле використовується в поєднанні з функцією План ВМП з вкладки Рядок авансового звіту, що дозволяє розподілити витрати за періодами відповідно до обраного плану.
Вкладка Виписка
Кільк.ДокументівВкажіть кількість документів, які супроводжують авансовий звіт. Інформація даного поля використовується лише в друкованій формі авансового звіту.
Застос. до док. - типВкажіть тип документа, до якого необхідно застосувати цей авансовий звіт.
Застос. до док. - номерВкажіть номер документа, до якого необхідно застосувати цей авансовий звіт.

Натисніть Облік для обліку авансового звіту.

Переглянути обліковані авансові звіти можна на сторінці Обліковані авансові звіти купівлі.

Із необлікованого та облікованого документів авансового звіту можна роздрукувати типову форму Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, натиснувши Друк.

Для рядків авансового звіту з типом Підзвіт можливе застосування під час обліку у валюті, відмінній від валюти, в якій створений Рахунок купівлі. Для застосування цього функціоналу необхідно в Налаштуванні модуля купівель обрати Застовування між валютами = Всі, а в заголовку авансового звіту в полі Код валюти обрати код необхідної валюти.

Процес затвердження авансового звіту

  1. Налаштуйте робочий процес затвердження рахунку купівлі. Встановіть необхідні умови події: Тип документу = Рахунок, Статус = Відкрито, Підзвіт = Так.
  2. У відкритому Авансовому звіті купівлі натисність на Запит Затвердження > Відправити запит на затвердження.
  3. Після успішного затвердження, статус авансового звіту буде змінений на Випущено.
© 2008 - 2023 SMART business