Авансові звіти
Авансовий звіт - це документ, який підтверджує витрачання коштів підзвітною особою, виданих їй наперед, тобто авансом, для виконання певного службового доручення, наприклад, відрядження чи закупівля товарів або ОЗ.
Необхідні налаштування
Перед початком роботи з авансовими звітами необхідно виконати налаштування на сторінці Налаштування модуля Купівель та створити підзвітну особу.
- Натисніть кнопку
, яка відкриє функцію Пошук та введіть Налаштування модуля Купівель, перейдіть за відповідним посиланням.
- На вкладці Серія номерів встановіть значення в полі Серія номерів авансових звітів.
- На вкладці Авансовий звіт встановіть значення для полів Аванс. звіт - облікова група постачальника, Загальна бізнес-група авансового звіту, ПДВ бізнес-група авансового звіту.
Створення підзвітної особи
- Натисніть кнопку
, яка відкриє функцію Пошук та введіть Співробітники, перейдіть за відповідним посиланням.
- Відкрийте картку потрібного співробітника та натисніть Дії > Функції > Створити підзвітну особу.
Примітка
Можна створити декілька підзвітних осіб одночасно по виділеним співробітникам.
- Буде створена картка підзвітної особи аналогічно картці співробітника.
З картки підзвітної особи можна переглянути Необліковані авансові звіти, Обліковані авансові звіти, Книгу операцій постачальників та іншу інформацію цієї підзвітної особи.
Створення авансового звіту
Для створення авансового звіту виконайте наступні дії:
- Натисніть кнопку
, яка відкриє функцію Пошук та введіть Авансові звіти купівлі, перейдіть за відповідним посиланням.
- Натисніть Створити для створення нового документа.
- Заповніть наступні поля:
Поле | Опис |
---|---|
Вкладка Загальне | |
Код співробітника | Визначає код співробітника, для якого створюється авансовий звіт. Поле буде заповнене автоматично, якщо авансовий звіт створюється з картки підзвітної особи. |
Тип документа особи | Визначає документ, що посвідчує особу підзвітної особи. |
Призначення авансу | Визначає ціль видачі авансу підзвітній особі. Наприклад, відрядження. |
Дата обліку | Визначає дату, якою буде обліковано даний авансовий звіт. |
Дата документу | Визначає дату створення документу. |
Номер договору | Визначає договір, якщо з підзвітною особою розрахунки ведуться в рамках договору. |
Номер наказу на відрядження | Визначає номер наказу на відрядження, що пов'язаний з заголовком купівлі. |
Дата наказу на відрядження | Визначає дату наказу на відрядження, пов'язану з заголовком купівлі. |
Вкладка Рядки | |
Тип | Визначає тип авансового рядка: Підзвіт - призначається для відображення купівлі ТМЦ у суб‘єкта господарювання, платника ПДВ; Товар - призначається для відображення купівлі ТМЦ за фіскальними/товарними чеками; Рахунок ГК - призначається для відображення витрат, які понесені на відрядження (використання коштів на добові витрати, квитки на проїзд, витрати на проживання); Основні засоби - відображає купівлю ОЗ; Товарна витрата - понесення додаткових витрат; Ресурс - понесення витрат людських ресурсів. |
Номер | Визначає відповідний рахунок ГК, товар, ОЗ, підзвіт, товарну витрату чи ресурс, в залежності від вибраного типу в полі Тип. |
Номер операції купівлі | Визначає номер операції постачальника вказаного в полі Номер для типу рядка Підзвіт. Вибір здійснюється з Книги операцій постачальників та обмежується для обраного постачальника лише записами з ознакою "Відкрито". |
Номер документа купівлі | Поле буде заповнене автоматично після вибору операції в полі Номер операції купівлі. Поле доступне для редагування. |
Дата документа купівлі | Поле буде заповнене автоматично після вибору операції в полі Номер операції купівлі. Поле доступне для редагування. |
Опис | Визначає опис рядка в залежності від вибраного типу та номеру авансового рядка. |
Код складу | Визначає код складу, на який буде оприбутковано товар, якщо тип рядка Товар. |
Код співробітника | Визначає код співробітника, який є матеріально-відповідальною особою, якщо тип рядка ОЗ. |
Кількість | Визначає кількість одиниць відповідної номенклатури, відповідно до вибраного типу та номеру рядка авансового звіту. |
Код одиниці вимірювання | Визначає код одиниці вимірювання товару для типу рядка Товар. |
Пряма собівартість одиниці без ПДВ | Визначає пряму собівартість одиниці без ПДВ вибраного типу та номера рядка авансового звіту. |
Код ВМП | Призначене для вибору шаблону ВМП, який визначає, як витрати, понесені у зв'язку з цим документом покупки, будуть відноситись до різних облікових періодів. Поле використовується в поєднанні з функцією План ВМП з вкладки Рядок авансового звіту, що дозволяє розподілити витрати за періодами відповідно до обраного плану. |
Вкладка Виписка | |
Кільк.Документів | Визначає кількість документів, які супроводжують авансовий звіт. Інформація даного поля використовується лише в друкованій формі авансового звіту. |
Застос. до док. - тип | Визначає тип документа, до якого необхідно застосувати цей авансовий звіт. |
Застос. до док. - номер | Визначає номер документа, до якого необхідно застосувати цей авансовий звіт. |
Натисніть Облік для обліку авансового звіту.
Переглянути обліковані авансові звіти можна на сторінці О бліковані авансові звіти купівлі.
Із необлікованого та облікованого документів авансового звіту можна роздрукувати типову форму Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт, натиснувши Друк.
Для рядків авансового звіту з типом Підзвіт можливе застосування під час обліку у валюті, відмінній від валюти, в якій створений Рахунок купівлі. Для застосування цього функціоналу необхідно в Налаштуванні модуля купівель обрати Застовування між валютами = Всі, а в заголовку авансового звіту в полі Код валюти обрати код необхідної валюти.
Процес затвердження авансового звіту
- Налаштуйте робочий процес затвердження рахунку купівлі. Встановіть необхідні умови події: Тип документу = Рахунок, Статус = Відкрито, Підзвіт = Так.
- У відкритому Авансовому звіті купівлі нат исність на Запит Затвердження > Відправити запит на затвердження.
- Після успішного затвердження, статус авансового звіту буде змінений на Випущено.