Перейти до основного вмісту

Авансові звіти

Авансовий звіт - це документ, який підтверджує витрачання коштів підзвітною особою, виданих їй наперед, тобто авансом, для виконання певного службового доручення, наприклад, відрядження чи закупівля товарів або ОЗ.

Необхідні налаштування

Перед початком роботи з авансовими звітами необхідно виконати налаштування на сторінці Налаштування модуля Купівель та створити підзвітну особу.

  1. Натисніть кнопку Search, яка відкриє функцію Пошук та введіть Налаштування модуля Купівель, перейдіть за відповідним посиланням.
  2. На вкладці Серія номерів встановіть значення в полі Серія номерів авансових звітів.
  3. На вкладці Авансовий звіт встановіть значення для полів Аванс. звіт - облікова група постачальника, Загальна бізнес-група авансового звіту, ПДВ бізнес-група авансового звіту.

Створення підзвітної особи

  1. Натисніть кнопку Search, яка відкриє функцію Пошук та введіть Співробітники, перейдіть за відповідним посиланням.
  2. Відкрийте картку потрібного співробітника та натисніть Дії > Функції > Створити підзвітну особу.

Примітка
Можна створити декілька підзвітних осіб одночасно по виділеним співробітникам.

  1. Буде створена картка підзвітної особи аналогічно картці співробітника.

З картки підзвітної особи можна переглянути Необліковані авансові звіти, Обліковані авансові звіти, Книгу операцій постачальників та іншу інформацію цієї підзвітної особи.

Створення авансового звіту

Для створення авансового звіту виконайте наступні дії:

  1. Натисніть кнопку Search, яка відкриє функцію Пошук та введіть Авансові звіти купівлі, перейдіть за відповідним посиланням.
  2. Натисніть Створити для створення нового документа.
  3. Заповніть наступні поля:
ПолеОпис
Вкладка Загальне
Код співробітникаВизначає код співробітника, для якого створюється авансовий звіт. Поле буде заповнене автоматично, якщо авансовий звіт створюється з картки підзвітної особи.
Тип документа особиВизначає документ, що посвідчує особу підзвітної особи.
Призначення авансуВизначає ціль видачі авансу підзвітній особі. Наприклад, відрядження.
Дата облікуВизначає дату, якою буде обліковано даний авансовий звіт.
Дата документуВизначає дату створення документу.
Номер договоруВизначає договір, якщо з підзвітною особою розрахунки ведуться в рамках договору.
Номер наказу на відрядженняВизначає номер наказу на відрядження, що пов'язаний з заголовком купівлі.
Дата наказу на відрядженняВизначає дату наказу на відрядження, пов'язану з заголовком купівлі.
Вкладка Рядки
ТипВизначає тип авансового рядка:
Підзвіт - призначається для відображення купівлі ТМЦ у суб‘єкта господарювання, платника ПДВ;
Товар - призначається для відображення купівлі ТМЦ за фіскальними/товарними чеками;
Рахунок ГК - призначається для відображення витрат, які понесені на відрядження (використання коштів на добові витрати, квитки на проїзд, витрати на проживання);
Основні засоби - відображає купівлю ОЗ;
Товарна витрата - понесення додаткових витрат;
Ресурс - понесення витрат людських ресурсів.
НомерВизначає відповідний рахунок ГК, товар, ОЗ, підзвіт, товарну витрату чи ресурс, в залежності від вибраного типу в полі Тип.
Номер операції купівліВизначає номер операції постачальника вказаного в полі Номер для типу рядка Підзвіт. Вибір здійснюється з Книги операцій постачальників та обмежується для обраного постачальника лише записами з ознакою "Відкрито".
Номер документа купівліПоле буде заповнене автоматично після вибору операції в полі Номер операції купівлі. Поле доступне для редагування.
Дата документа купівліПоле буде заповнене автоматично після вибору операції в полі Номер операції купівлі. Поле доступне для редагування.
ОписВизначає опис рядка в залежності від вибраного типу та номеру авансового рядка.
Код складуВизначає код складу, на який буде оприбутковано товар, якщо тип рядка Товар.
Код співробітникаВизначає код співробітника, який є матеріально-відповідальною особою, якщо тип рядка ОЗ.
КількістьВизначає кількість одиниць відповідної номенклатури, відповідно до вибраного типу та номеру рядка авансового звіту.
Код одиниці вимірюванняВизначає код одиниці вимірювання товару для типу рядка Товар.
Пряма собівартість одиниці без ПДВВизначає пряму собівартість одиниці без ПДВ вибраного типу та номера рядка авансового звіту.
Код ВМППризначене для вибору шаблону ВМП, який визначає, як витрати, понесені у зв'язку з цим документом покупки, будуть відноситись до різних облікових періодів. Поле використовується в поєднанні з функцією План ВМП з вкладки Рядок авансового звіту, що дозволяє розподілити витрати за періодами відповідно до обраного плану.
Вкладка Виписка
Кільк.ДокументівВизначає кількість документів, які супроводжують авансовий звіт. Інформація даного поля використовується лише в друкованій формі авансового звіту.
Застос. до док. - типВизначає тип документа, до якого необхідно застосувати цей авансовий звіт.
Застос. до док. - номерВизначає номер документа, до якого необхідно застосувати цей авансовий звіт.

Натисніть Облік для обліку авансового звіту.

Переглянути обліковані авансові звіти можна на сторінці Обліковані авансові звіти купівлі.

Із необлікованого та облікованого документів авансового звіту можна роздрукувати типову форму Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт, натиснувши Друк.

Для рядків авансового звіту з типом Підзвіт можливе застосування під час обліку у валюті, відмінній від валюти, в якій створений Рахунок купівлі. Для застосування цього функціоналу необхідно в Налаштуванні модуля купівель обрати Застовування між валютами = Всі, а в заголовку авансового звіту в полі Код валюти обрати код необхідної валюти.

Процес затвердження авансового звіту

  1. Налаштуйте робочий процес затвердження рахунку купівлі. Встановіть необхідні умови події: Тип документу = Рахунок, Статус = Відкрито, Підзвіт = Так.
  2. У відкритому Авансовому звіті купівлі натисність на Запит Затвердження > Відправити запит на затвердження.
  3. Після успішного затвердження, статус авансового звіту буде змінений на Випущено.
© 2008 - 2023 SMART business