Skip to main content

inventory-receipt

#Protokół przyjęcia - przychód wewnętrzny Dokument Przyjęcie zapasów służy do ewidencji przyjęcia towarów na magazyn firmy.

##Konfiguracja

Przed utworzeniem dokumentu przyjęcia zapasów upewnij się, że wszystkie wymagane ustawienia modułu zapasów zostały poprawnie skonfigurowane. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule: Zarządzanie zapasami.

  1. Na stronie Konfiguracja zapasów na zakładce Numeracja skonfigurowano serie numerów przyjęcia zapasów i zaks. przyjęcia zapasów.
  2. Na stronie Konfiguracja zapasów na zakładce Lokalizacja zaznaczono Lokalizacja Obowiązkowa.

##Tworzenie dokumentu

Aby utworzyć nowy dokument, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Search otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Przyjęcie zapasów i podążaj za odpowiednim linkiem.
  2. Wybierz opcję Nowy, aby utworzyć nowy dokument.
  3. Na zakladce Ogólne w polu Kod lokalizacji należy wskazać lokalizację, do której zostaną przyjęte towary. Pola Data księgowania oraz Gł. gosp. grupa księgowa również są obowiązkowe do wypełnienia.
  4. Na zakladce Wiersze należy wypełnić pola Kod zapasu, Ilość oraz Cena jednostkowa.
  5. Kliknij Przyjęcie > Podpisy pracowników, aby uzupełnić dane podpisów dokumentu dla poprawnego wygenerowania wydruku.
  6. Kliknij Księguj > Drukuj, aby wydrukować formularz dokumentu.
  7. Kliknij Księguj, aby zaksięgować dokument. Zostaną utworzone odpowiednie zapisy w Księdze Głównej, Księdze zapasów oraz zapisy wyceny.

##Stornowanie dokumentu Jeśli konieczne jest stornowanie zaksięgowanego dokumentu Przyjęcie zapasów, wykonaj następujące kroki:

1.Kliknij przycisk Search otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Przyjęcie zapasów i podążaj za odpowiednim linkiem. 2. Wybierz opcję Nowy, aby utworzyć nowy dokument. 3. Kliknij Strona główna > Kopiuj dokument. 4. W oknie kopiowania wybierz typ dokumentu Zaksięgowane przyjęcie, numer dokumentu zaksięgowanego przyjęcia oraz zaznacz Kopiuj jako korektę. Kliknij OK. Nagłówek i wiersze zaksięgowanego dokumentu zostaną skopiowane do nowego dokumentu. Dokument będzie oznaczony jako Korekta 5. Kliknij Księguj, aby zaksięgować dokument. Zostaną utworzone odpowiednie stornujące zapisy w Księdze Głównej, Księdze zapasów oraz zapisy wyceny.

Przydatne linki

Protokół likwidacji
Zarządzanie zapasami

In this article
© 2008 - 2023 SMART business