Сценарій "Налаштування модуля "Персонал і Зарплата"
Для налаштування модуля необхідно в пошуку набрати: Налаштування модуля Персонал і зарплата.
Шлях: Налаштування модуля Персонал і зарплата.
Перед початком роботи з модулем Персонал і Зарплата необхідно попередньо перевірити та заповнити загальні налаштування, пов'язані з серіями номерів, значеннями за замовчуванням тощо. На сторінці Налаштування модуля Персонал і Зарплата необхідно ввести дані про загальні налаштування системи, які розбиті на кілька груп.
На закладці Загальне вводиться загальна інформація, необхідна для функціонування системи:
Поле | Опис |
---|---|
Код державного календаря | Офіційний календар. Використовується в деяких функціях, наприклад, під час підрахунку святкових днів у періоді. |
Попередження про друге ім'я | Якщо встановлено чеккер, то при затвердженні рядка трудового договору з типом Найм, буде відображатись повідомлення про те, що Поле По батькові на картці Фізичної особи не заповнене. |
Точність округлення суми до виплати | Використовується при формуванні суми виплати в Журналі зарплатних платежів, при відображенні в Статистиці зарплатних документів та ін. об'єктах, де потрібно округлити суму і для цього немає окремого налаштування. |
Тип округлення суми до виплати | Використовується для формування суми виплати в Журналі зарплатних платежів, при відображенні в Статистиці зарплатних документів та ін. об'єктах, де потрібно округлити суму і для цього немає окремого налаштування. |
Облікова група співробітника | Визначає номер рахунку головної книги для використання під час обліку кредиторської заборгованості перед працівниками в цій обліковій групі. |
Код елементу для окладу по днях | Код елементу з типом Нарахування, який визначає оплату по днях. Докладніше про систему оплати праці можна прочитати у сценарії Налаштування модуля Зарплата. |
Код елементу для окладу по годинах | Код елементу з типом Нарахування, який визначає оплату по годинах. Докладніше про систему оплати праці можна прочитати у сценарії Налаштування модуля Зарплата. |
Код елементу для окладу сумою | Код елементу з типом Нарахування, який визначає суму за місяць. Докладніше про систему оплати праці можна прочитати у сценарії Налаштування модуля Зарплата. |
Код елементу годинна ставка | Код елементу з типом Нарахування, який визначає суму за годину. Докладніше про систему оплати праці можна прочитати у сценарії Налаштування модуля Зарплата. |
Код елементу денна ставка | Код елементу з типом Нарахування, який визначає оплату сумою за день. Докладніше про систему оплати праці можна прочитати у сценарії Налаштування модуля Зарплата. |
Код функції розрахунку СЗ | Код функції, яка використовується для розрахунку середнього заробітку. У налаштованій базі це функція під назвою «Розрахунок середнього заробітку» (номер функції 2110). |
Розділяти лікарняний ПФУ за наказами | Налаштування використовується щодо суми до виплати за лікарняними за рахунок ФСС. Якщо період було два накази з джерелом оплати ФСС, їх можна буде оплатити окремо один від одного. Усі утримання будуть поділені не лише за джерелом оплати, а й за номером наказу. У цьому обов'язково використовуватиме розрахунку функції, які заповнюють таблицю «Деталі бази». Докладніше про роботу функцій розрахунку описано у сценарії Функції розрахунку зарплати. Якщо налаштування не встановлено та лікарняні використовують додатковий рахунок для обліку (зазвичай 663), то тип розрахунку з лікарняними має бути останнім між типами нарахування у гр упі розрахунку. |
Код розділу журналу для виплат | Код фінансового журналу, який використовується для створення Відомостей на виплату зарплати. Докладніше про відомості на виплату можна прочитати у сценарії Відомість на виплату. |
Код розділу журналу для податків | Код фінансового журналу, який використовується під час створення Відомостей на виплату податків. Докладніше про відомості на виплату податків можна прочитати у сценарії Відомість на виплату. |
Копія розрахунку на E-mail | Надсилається прихована копія листа, якщо значення заповнено. |
Використовуйте ім'я файлу платіжної відомості англійською мовою | Визначає,чи використовувати ім'я файлу платіжної відомості англійською мовою. |
Фільтр приховування рядків документа | Налаштовує видимість рядків зарплатного документа. Наприклад, можна задати не показувати у зарплатному документі рядки з нульовими сумами по стовпцю Сума зарплати тощо. |
Перевіряти центр відповідальності | Якщо встановлено чеккер, то включається перевірка на наявність центру відповідальності на картці підрозділу, позиції, співробітника та ін. |
Використовувати бюджетні позиції | Якщо встановлений чеккер, то при прийомі працівника на роботу необхідно використовувати бюджетні позиції, фактичні позиції при цьому створюються автоматично |
Окремий облік негативних нарахувань | Налаштування визначає, чи буде використовуватись окремий облік негативних нарахувань. |
Номер податкової інспекції | Налаштування визначає номер податкової інспекції. |
Категорія платника податків | Налаштування визначає категорію платника податків. |
Код підприємця | Налаштування визначає Код підприємця. |
Викор. накази за штатним розкладом | Якщо встановлений чеккер, якщо зміна штатного розкладу можлива лише через механізми наказів за штатним розкладом. |
Не перевіряти умови відпустки | Якщо встановлений чеккер, то умови відпусток не перевіряються. |
Створити деталі статусу зарплати | Якщо встановлений чеккер, то при переведені на посаду з іншою розрахунковою групою в середині місяця, будуть створені деталі статусу зарплати по кожній розра хунковій групі. Що, у свою чергу, дозволить створити кілька фінальних зарплатних документів за один період по кожній унікальній групі розрахунку. |
Перевіряти РНОКПП | Налаштування визначає, чи буде здійснюватися перевірка РНОКПП. |
Дозволити звільнення в закритий період | Якщо встановлений чеккер, то можна звільняти співробітника в закритому періоді. |
Сервіс електронної звітності | Визначає налаштування імпорту електронної звітності напряму в M.E.Doc використовуючи REST API. |
Код сервісу DocFlow | Вказує код за замовчуванням для сервісу обміну електронними документами зі співробітниками. |
На вкладці Нумерація вводиться інформація, що визначає серії номерів за замовчуванням для документів різного вигляду в модулі Персонал та Зарплата:
Поле | Опис |
---|---|
Серія номерів співробітників | Серія номерів, яка використовується для створення картки співробітника. Детальніше у сценарії Картка співробітника. |
Базова одиниця виміру | Базова одиниця виміру робочого часу, прийнята в системі. Не рекомендується змінювати налаштування. |
Серія номерів позицій | Серія номерів, яка використовується при створенні фактичних позицій. Детальніше у сценарії Позиції. |
Серія номерів бюджетних позицій | Серія номерів, яка використовується при створенні картки співробітника. Детальніше у сценарії Позиції. |
Серія номерів фіз. осіб | Серія номерів, що використовується під час створення картки фіз. особи. Детальніше у сценарії Картка фізичної особи. |
Серія номерів трудових договорів | Серія номерів, що використовується під час створення трудових договорів. Детальніше у сценарії Трудові договори. |
Серія номерів постачальників – фіз. осіб | Серія номерів, що використовується під час створення картки постачальника з типом фіз. особа. Детальніше у сценарії Картка фізичної особи. |
Серія номерів наказів за штат. розкл. | Серія номерів, яка використовується для створення наказів за штатним розкладом. Детальніше у сценарії Штатний розклад. |
Серія номерів кадрових наказів | Серія номерів, яка використовується для створення кадрових наказів. Детальніше у сценарії Трудові договори. |
Серія номерів розрах. відомостей | Серія номерів, що використовується під час створення платіжних відомостей. Детальніше у сценарії Виплата заробітної плати. |
Серія номерів наказів на лікарняні | Серія номерів, яка використовується для створення картки співробітника. Детальніше у сценарії Накази на відсутність. |
Серія номерів заяв на відпустку | Серія номерів, яка використовується для створення заяви на відпустку. Детальніше у сценарії Планування відпусток. |
Серія номерів наказів на відпустки | Серія номерів, яка використовується для створення картки співробітника. Детальніше у сценарії Накази на відсутність. |
Серія номерів графіка відпусток | Серія номерів, яка використовується під час створення заяви на відпустку. Детальніше у сценарії Планування відпусток. |
Серія номерів наказів на відрядження | Серія номерів, яка використовується для створення картки співробітника. Детальніше у сценарії Накази на відсутність. |
Серія номерів на інші відсутності | Серія номерів, яка використовується для створення картки співробітника. Детальніше у сценарії Накази на відсутність. |
Серія номерів груп. наказів на найм | Серія номерів, що використовується для створення кадрових наказів. Детальніше у сценарії Трудові договори. |
Серія номерів груп. наказів на переведення | Серія номерів, яка використовується для створення кадрових наказів. Детальніше у сценарії Трудові договори. |
Серія номерів груп. наказів на звільн. | Серія номерів, яка використовується для створення кадрових наказів. Детальніше у сценарії Трудові договори. |
Серія номерів зарплатних документів | Серія номерів, що використовується для створення картки співробітника. Детальніше у сценарії Розрахунок заробітної плати. |
Серія номерів облік. зарплатних документів | Серія номерів, що використовується під час створення картки співробітника. Детальніше у сценарії Розрахунок заробітної плати. |
Серія номерів - відомість на виплату | Серія номерів, яка використовується при створенні Відомості на виплату. Детальніше у сценарії Відомість на виплату. |
Серія номерів пакетів зарплатних документів | Серія номерів, яка використовується при створенні пакетів зарплатних документів. Детальніше у сценарії Облік зарплатних документів. |
Серія номерів загальних наказів | Серія номерів. |
Серія номерів Звіту податкового розрахунку | Серія номерів. |
Серія номерів інших кадрових наказів | Визначає серію номерів податкового розрахунку. |
Серія номерів протоколів ПФУ | Визначає серію номерів протоколів ПФУ. |
На закладці Валютні застосування
Поле | Опис |
---|---|
Застосування між валютами | Визначає, чи дозволено застосовувати виплати працівникам у різних валютах. Немає: усі записи в одній заявці мають бути в одній валюті. Всі: Ви можете застосовувати записи в різних валютах один до одного. |
Закрити сальдо в оригінальній валюті | Визначає, що система обліковуватиме додаткові операції головної книги для застосування операцій між різними валютами. |
Курс оплати для різних валют | Налаштування для визначення курсу при формуванні мультивалютних платежів: курс на дату обліку відомості на виплату, курс на дату обліку зарплатного документа, конвертації суми в локальній валюті з зарплатного документу на дату обліку відомості на виплату, Дата обліку оригінальної операції (створюється платіж з курсом на дату обліку, але потім у ньому змінюється курс на курс, який був в операції, що створив зарплатний документ в книзі операцій по співробітнику). |
На закладці Виміри Вказується код виміру співробітника, при створенні запису створюється значення виміру з кодом співробітника. При зміні ПІБ у фіз. особи – змінюється найменування значень вимірів.
На вкладці Часові активності вказані групи часових активностей, які використовуються у звітах та функціях системи. Створити та налаштувати тимчасові активності можна у стрічці за кнопкою Причини відсутності.
На вкладці Застосування задаються параметри застосування операцій із зарплати, детальніше у сценарії Застосування зарплатних операцій.
Поле | Опис |
---|---|
Автоматичне застосува ння операцій співробітника | Якщо значення встановлено (Так), то при облікуванні зарплатних документів та платежів буде відбуватися застосування операцій згідно з правилами, описаними в сценарії Застосування зарплатних операцій. |
Перевіряти застосування податкових органів | Налаштування використовується, якщо на картці податкового органу зазначено тип примінення "Застосувати до найстарших". Функціонал налаштування наступний: 1) якщо налаштування = Так, то при обліку коригуючого документу система буде перевіряти примінення оригінальних операцій податків в облікованому зарплатному документі, який треба сторнувати, до платежів. Якщо операції примінені - то система не дасть облікувати коригуючий зарплатний документ без розпримінення операцій. 2) Якщо налаштування = Ні, то при обліку коригуючого документу система не перевіряє примінення оригінальних операцій податків в облікованому зарплатному документі, який треба сторнувати, до платежів, і дасть облікувати коригуючий зарплатний документ, навіть якщо оригінальні операції податків примінені до платежів. |
На вкладці Підсумований облік робочого часу необхідно вказати коди тимчасових активностей для розрахунку підсумованого обліку.
Поле | Опис |
---|---|
Код групи сум. понаднормових | Створюються групи тимчасових активностей для визначення понаднормового часу |
Код групи сум. робочого часу | Вказується група тимчасових активностей основного робочого часу |
Код групи зменшення норми | Вказується група для зменшення норми робочого часу |
Код групи зменшення понаднормових | Вказується група для зменшення понаднормових |
На сторінці Налаштування модуля Персонал і зарплата, у стрічці можна налаштувати довідники за:
Одиницям виміру
Причинами відсутності (коди тимчасових активностей)
Причинами неактивності
Причинами припинення (при звільненні)
Профспілками
Родичами
Кваліфікаціями
Статистичними групами
Трудовими договорами
та ін.